Faktúra 1220434
Dátum vyhotovenia:
1.6.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
209/1/Mi/4/2022
Číslo zmluvy:
16/4/2022
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá II/581 Turá Lúka, 11467.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 467,20 EUR
ceny sú vrátane DPH