Faktúra 1220414
Dátum vyhotovenia:
30.5.2022
Faktúra doručená:
1.6.2022
Číslo objednávky:
288/1/Fi/5/2022
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 143.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,00 EUR
ceny sú vrátane DPH