Faktúra 1220406
Dátum vyhotovenia:
26.5.2022
Faktúra doručená:
30.5.2022
Číslo objednávky:
206/1/Šk/4/2022
Číslo zmluvy:
16/4/2022
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá cesty II. a III. tr., 16955.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16 955,30 EUR
ceny sú vrátane DPH