Faktúra 1220318
Dátum vyhotovenia:
27.4.2022
Faktúra doručená:
2.5.2022
Číslo objednávky:
194/1/Fi/4/2022
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra, šacht.rúra, presuvka - III/1821 M. a V.Hradná, 454.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
454,24 EUR
ceny sú vrátane DPH