Faktúra 1220202
Dátum vyhotovenia: 21.3.2022
Faktúra doručená: 23.3.2022
Číslo objednávky: 106/1/Fi/3/2022
Číslo zmluvy: 111/4/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ105, 245.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
295,08 EUR
ceny sú vrátane DPH