Faktúra 1220144
Dátum vyhotovenia: 28.2.2022
Faktúra doručená: 4.3.2022
Číslo objednávky: 80/1/Fi/2/2022
Číslo zmluvy: 73/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN793BC, 1058.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 270,68 EUR
ceny sú vrátane DPH