Faktúra 1220113
Dátum vyhotovenia: 18.2.2022
Faktúra doručená: 23.2.2022
Číslo objednávky: 396/1/Pi/8/2021
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava TN091DO, TN204DO a solanky, 196.31 EUR
Názov položky:
Oprava TN091DO, TN204DO a solanky, 1054.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 500,39 EUR
ceny sú vrátane DPH