Faktúra 1220103
Dátum vyhotovenia: 17.2.2022
Faktúra doručená: 22.2.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/2022 MY, 151.97 EUR
Názov položky:
Nafta 02/2022 MY, 2468.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 144,82 EUR
ceny sú vrátane DPH