Faktúra 1220101
Dátum vyhotovenia:
15.2.2022
Faktúra doručená:
17.2.2022
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/2022, 174.45 EUR
Názov položky:
Benzín 02/2022, 4.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,82 EUR
ceny sú vrátane DPH