Faktúra 1220027
Dátum vyhotovenia: 21.1.2022
Faktúra doručená: 24.1.2022
Číslo objednávky: 11/1/Fi/1/2022
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateirál TN, 385.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
463,01 EUR
ceny sú vrátane DPH