Faktúra 1220018
Dátum vyhotovenia:
17.1.2022
Faktúra doručená:
18.1.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 01/2022 TN, 1592.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 911,34 EUR
ceny sú vrátane DPH