Faktúra 1211133
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
14.1.2022
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 12/21 NM - vyúčt., 231.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
278,21 EUR
ceny sú vrátane DPH