Faktúra 1211069
Dátum vyhotovenia: 10.12.2021
Faktúra doručená: 13.12.2021
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/21 NM, 31.91 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/21 NM, 34.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,15 EUR
ceny sú vrátane DPH