Faktúra 1211054
Dátum vyhotovenia:
30.11.2021
Faktúra doručená:
9.12.2021
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 11/21 TN - vyúčt., 561.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
674,27 EUR
ceny sú vrátane DPH