Faktúra 1211018
Dátum vyhotovenia: 1.12.2021
Faktúra doručená: 6.12.2021
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 11/21 hovory, 319.01 EUR
Názov položky:
Mobily 11/21 hovory, 14.52 EUR
Názov položky:
Mobily 11/21 hovory, 66.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
399,90 EUR
ceny sú vrátane DPH