Faktúra 1210974
Dátum vyhotovenia: 22.11.2021
Faktúra doručená: 24.11.2021
Číslo objednávky: 581/1/Fa/11/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN702GO, 29.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,62 EUR
ceny sú vrátane DPH