Faktúra 1210947
Dátum vyhotovenia: 9.11.2021
Faktúra doručená: 12.11.2021
Číslo objednávky: 536/1/Mch/10/2021
Číslo zmluvy: 41/4/2021
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hyg. a čistiace potreby, 693.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
832,76 EUR
ceny sú vrátane DPH