Faktúra 1210918
Dátum vyhotovenia: 3.11.2021
Faktúra doručená: 5.11.2021
Číslo objednávky: 64/4/Hr/08/2021
Číslo zmluvy: 35/4/2020
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Veľkoploš.vysprávka III/1210 Krajné-Konkušova dolina, 53284.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53 284,50 EUR
ceny sú vrátane DPH