Faktúra 1210856
Dátum vyhotovenia: 11.10.2021
Faktúra doručená: 19.10.2021
Číslo objednávky: 421/1/Mi/9/2021
Číslo zmluvy: 55/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ MY, 10994.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 994,10 EUR
ceny sú vrátane DPH