Faktúra 1210853
Dátum vyhotovenia:
18.10.2021
Faktúra doručená:
19.10.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 10/2021 MY, 154.84 EUR
Názov položky:
Nafta 10/2021 MY, 3481.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 363,12 EUR
ceny sú vrátane DPH