Faktúra 1210852
Dátum vyhotovenia: 18.10.2021
Faktúra doručená: 19.10.2021
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 10/2021 TN, 3866.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 640,26 EUR
ceny sú vrátane DPH