Faktúra 1210851
Dátum vyhotovenia: 18.10.2021
Faktúra doručená: 19.10.2021
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 10/2021 NM, 1077.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 292,51 EUR
ceny sú vrátane DPH