Faktúra 1210845
Dátum vyhotovenia: 12.10.2021
Faktúra doručená: 12.10.2021
Číslo objednávky: 503/1/Fi/10/2021
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ096, 26.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,84 EUR
ceny sú vrátane DPH