Faktúra 1210755
Dátum vyhotovenia: 14.9.2021
Faktúra doručená: 23.9.2021
Číslo objednávky: 394/1/Fi/8/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, rohož, autopoťah TN706AN, 182.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
218,50 EUR
ceny sú vrátane DPH