Faktúra 1210737
Dátum vyhotovenia:
15.9.2021
Faktúra doručená:
20.9.2021
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/2021, 249.88 EUR
Názov položky:
Benzín 09/2021, 6.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
307,21 EUR
ceny sú vrátane DPH