Faktúra 1210693
Dátum vyhotovenia:
31.8.2021
Faktúra doručená:
6.9.2021
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 08/2021, 427.51 EUR
Názov položky:
Benzín 08/2021, 20.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
537,52 EUR
ceny sú vrátane DPH