Faktúra 1210639
Dátum vyhotovenia: 8.8.2021
Faktúra doručená: 17.8.2021
Číslo objednávky: 361/1/Mi/8/2021
Číslo zmluvy: 85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 MY, 229.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,54 EUR
ceny sú vrátane DPH