Faktúra 1210535
Dátum vyhotovenia: 30.6.2021
Faktúra doručená: 14.7.2021
Číslo objednávky: 48/4/Hr/06/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 1937.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 324,78 EUR
ceny sú vrátane DPH