Faktúra 1210488
Dátum vyhotovenia: 30.6.2021
Faktúra doručená: 6.7.2021
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 06/2021, 480.45 EUR
Názov položky:
Benzín 06/2021, 21.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
602,67 EUR
ceny sú vrátane DPH