Faktúra 1210383
Dátum vyhotovenia: 26.5.2021
Faktúra doručená: 3.6.2021
Číslo zmluvy: 91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 06/21 NM, 259.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
311,78 EUR
ceny sú vrátane DPH