Faktúra 1210369
Dátum vyhotovenia: 31.5.2021
Faktúra doručená: 1.6.2021
Číslo objednávky: 188/1/Fi/4/2021
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rebrík, lano, karabina, svorka, 220.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
220,04 EUR
ceny sú vrátane DPH