Faktúra 1210352
Dátum vyhotovenia:
18.5.2021
Faktúra doručená:
25.5.2021
Číslo objednávky:
211/4/Mch/5/2021
Číslo zmluvy:
32/4/2020
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hyg. potreby, 518.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
622,28 EUR
ceny sú vrátane DPH