Faktúra 1210352
Dátum vyhotovenia: 18.5.2021
Faktúra doručená: 25.5.2021
Číslo objednávky: 211/4/Mch/5/2021
Číslo zmluvy: 32/4/2020
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hyg. potreby, 518.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
622,28 EUR
ceny sú vrátane DPH