Faktúra 1210343
Dátum vyhotovenia:
18.5.2021
Faktúra doručená:
21.5.2021
Číslo objednávky:
142/1/Mi/4/2021
Dodávateľ
SPOJ OCEL s.r.o.
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Jokel, plech, pásovina na opravu dverí MY, 97.42 EUR
Názov položky:
Jokel, plech, pásovina na opravu dverí MY, 173.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,96 EUR
ceny sú vrátane DPH