Faktúra 1210313
Dátum vyhotovenia: 10.5.2021
Faktúra doručená: 11.5.2021
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/21 NM, 101.9 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/21 NM, 111.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
255,94 EUR
ceny sú vrátane DPH