Faktúra 1210286
Dátum vyhotovenia:
1.5.2021
Faktúra doručená:
4.5.2021
Číslo zmluvy:
2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 04/21 hovory, 323.78 EUR
Názov položky:
Mobily 04/21 hovory, 29.56 EUR
Názov položky:
Mobily 04/21 hovory, 70.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
424,02 EUR
ceny sú vrátane DPH