Faktúra 1210206
Dátum vyhotovenia: 6.4.2021
Faktúra doručená: 8.4.2021
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2021 TN, 1291.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 550,37 EUR
ceny sú vrátane DPH