Faktúra 1210172
Dátum vyhotovenia: 19.3.2021
Faktúra doručená: 24.3.2021
Číslo objednávky: 94/1/Fi/3/2021
Číslo zmluvy: 134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery HP, 316.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
379,92 EUR
ceny sú vrátane DPH