Faktúra 1210107
Dátum vyhotovenia: 25.2.2021
Faktúra doručená: 2.3.2021
Číslo objednávky: 52/1/Fi/2/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sprej, zámok, spojovací materiál, 145.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,73 EUR
ceny sú vrátane DPH