Faktúra 1210097
Dátum vyhotovenia:
17.2.2021
Faktúra doručená:
18.2.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 02/2021 TN, 4109.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 930,99 EUR
ceny sú vrátane DPH