Faktúra 1200957
Dátum vyhotovenia: 30.11.2020
Faktúra doručená: 1.12.2020
Číslo objednávky: 536/1/Mi/11/2020
Dodávateľ
Michal Hruška MET AGRO
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN889AD, 280 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,00 EUR
ceny sú vrátane DPH