Faktúra 1200928
Dátum vyhotovenia:
11.11.2020
Faktúra doručená:
24.11.2020
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 10-11/20 TN, 48.47 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 10-11/20 TN, 754.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
963,37 EUR
ceny sú vrátane DPH