Faktúra 1200891
Dátum vyhotovenia:
10.11.2020
Faktúra doručená:
11.11.2020
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 09-11/20 NM, 64.29 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 09-11/20 NM, 70.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
161,32 EUR
ceny sú vrátane DPH