Faktúra 1200878
Dátum vyhotovenia: 3.11.2020
Faktúra doručená: 6.11.2020
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 10/2020 TN, 1391.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 669,32 EUR
ceny sú vrátane DPH