Faktúra 1200790
Dátum vyhotovenia: 14.10.2020
Faktúra doručená: 19.10.2020
Číslo objednávky: 483/1/Fa/10/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN091DO, 58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,60 EUR
ceny sú vrátane DPH