Faktúra 1200771
Dátum vyhotovenia: 7.10.2020
Faktúra doručená: 12.10.2020
Číslo objednávky: 463/1/Fi/10/2020
Číslo zmluvy: 70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery HP, 2557.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 068,64 EUR
ceny sú vrátane DPH