Faktúra 1200699
Dátum vyhotovenia: 23.9.2020
Faktúra doručená: 23.9.2020
Číslo objednávky: 422/1/Fi/9/2020
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, destil. voda, 243.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
292,37 EUR
ceny sú vrátane DPH