Faktúra 1200625
Dátum vyhotovenia: 28.8.2020
Faktúra doručená: 2.9.2020
Číslo objednávky: 352/1/Fi/8/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací drôt, 96 EUR
Názov položky:
Zvárací drôt-plamen, 25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,00 EUR
ceny sú vrátane DPH