Faktúra 1200603
Dátum vyhotovenia:
19.8.2020
Faktúra doručená:
25.8.2020
Číslo zmluvy:
41/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11 TN, 444.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
533,52 EUR
ceny sú vrátane DPH