Faktúra 1200545
Dátum vyhotovenia: 28.7.2020
Faktúra doručená: 5.8.2020
Číslo objednávky: 298/1/Mch/7/2020
Číslo zmluvy: 17/4/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 881.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 058,28 EUR
ceny sú vrátane DPH