Faktúra 1200524
Dátum vyhotovenia: 24.7.2020
Faktúra doručená: 29.7.2020
Číslo objednávky: 295/1/Mch/7/2020
Číslo zmluvy: 32/4/2020
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hygien. potreby, 566.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
679,30 EUR
ceny sú vrátane DPH